VNG Career Site Header

Chia sẻ việc làm

  • Logo Footer
  • Logo Footer

Công việc liên quan

Tìm công việc

Head of Internal Audit, Business Operations

OfficialBusiness OperationsLegal25-MT-3206
locationThành phố Hồ Chí Min...
Xem mô tả bằng
Tiếng Việt

Mô tả công việc

VNG đang tìm kiếm một Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ (Head of Internal Audit) giàu kinh nghiệm để xây dựng và nâng cao chức năng Kiểm toán Nội bộ độc lập của công ty.
Vị trí này làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành và Ủy ban Kiểm toán để xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ và kế hoạch SOX hằng năm, bao gồm kiểm toán tài chính, vận hành, tuân thủ và công nghệ thông tin trên toàn tổ chức; đồng thời báo cáo trực tiếp cho Ủy ban Kiểm toán.
  • Đóng vai trò là người sở hữu chính bộ khung Kiểm toán Nội bộ & SOX của VNG, đảm bảo hoàn thành đúng hạn và hiệu quả.
  • Lập kế hoạch và dẫn dắt các dự án kiểm toán nội bộ nhằm đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và quy trình quản trị. Phát triển kế hoạch và phạm vi kiểm toán dựa trên rủi ro, đảm bảo phù hợp với mục tiêu của tổ chức và các yêu cầu pháp lý. Kế hoạch phải bao gồm kiểm toán tài chính, vận hành, tuân thủ và CNTT trên toàn công ty.
  • Chuẩn bị và trình bày các phát hiện kiểm toán, khuyến nghị và kế hoạch hành động cho Ban Điều hành và Ủy ban Kiểm toán; theo dõi và giám sát các khuyến nghị để đảm bảo khắc phục kịp thời và hiệu quả.
  • Hợp tác với các phòng ban và lãnh đạo chức năng để xác định và đánh giá rủi ro, kiểm soát trong quy trình kinh doanh, đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục.
  • Hỗ trợ chương trình tuân thủ SOX bằng cách cung cấp sự đảm bảo độc lập về thiết kế và tính hiệu quả vận hành của các kiểm soát, phối hợp với bộ phận quản lý rủi ro, ban lãnh đạo và các phòng/ban chức năng.
  • Trực tiếp quản lý đội ngũ Kiểm toán Nội bộ và phối hợp với các bộ phận liên quan cũng như tư vấn bên ngoài để triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát SOX, bao gồm ITGCs và ITACs.
  • Đào tạo và hướng dẫn về yêu cầu tuân thủ SOX và các quy trình tiêu chuẩn
  • Định hướng, huấn luyện và phát triển các thành viên trong nhóm nhằm nâng cao kỹ năng và năng lực của họ.

Yêu cầu

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
  • Có chứng chỉ nghề nghiệp như CA, ICAEW, ACCA, US CPA hoặc tương đương
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán tại Big 4 và am hiểu IFRS
  • Có thành tích rõ ràng trong việc dẫn dắt Kiểm toán Nội bộ & tuân thủ SOX trong môi trường công ty niêm yết tại Mỹ
  • Tối thiểu 15 năm kinh nghiệm trong Kiểm toán Nội bộ, Quản trị Rủi ro và SOX, trong đó ít nhất 5 năm ở vị trí lãnh đạo
  • Ưu tiên ứng viên có 3–5 năm kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp (industry experience)
  • Hiểu biết sâu về yêu cầu SOX, khung COSO và nguyên tắc kiểm soát nội bộ cùng các phương pháp đánh giá
  • Nắm vững phương pháp và tiêu chuẩn Kiểm toán Nội bộ, có khả năng đánh giá các quy trình phức tạp để xác định rủi ro về tài chính, vận hành và tuân thủ
  • Có khả năng thực hiện quy trình đánh giá rủi ro, nhận diện và đánh giá rủi ro trọng yếu và các kiểm soát trong tổ chức
  • Hiểu rõ các tiêu chuẩn/khung quy định như IFRS, PCAOB và Đạo luật Sarbanes–Oxley
  • Kiến thức về khung COSO, CoBIT và các khung kiểm soát CNTT khác
  • Có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, có kinh nghiệm đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ
  • Tỉ mỉ, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm cao và có thể làm việc tốt dưới áp lực và deadline gắt
  • Tinh thần hợp tác cao, chủ động và có ý thức sở hữu công việc
  • Thành thạo tiếng Anh nói và viết; biết tiếng Việt là một lợi thế